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市審計局:明確2023年審計機關指導監督內部審計重點

  • 時間:2023-04-17 17:47:39
  • 來源:市審計局
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近日,市審計局向89家內部審計單位印發《2023年連云港市審計機關指導監督內部審計工作計劃》,從四個方面明確今年內部審計工作的重點內容。

一是凝聚內部審計工作合力。持續落實好與市國資委簽訂的高質量發展合作意見,繼續推動市金融控股集團和堿業公司設立總審計師,實現市屬國有企業設立總審計師全覆蓋。深化與市衛健委等8家主管部門合作意見落實,6月底前與市民政局、自然資源和規劃局、生態環境局3家主管部門建立內部審計工作協作機制,在更大范圍發揮審計監督合力。探索鄉鎮街道內部審計工作新路徑,推動鄉鎮街道更好地發揮內部審計監督作用。落實審計署《內部審計統計調查制度》,全面細致做好統計調查工作。優化“連云港市內部審計管理信息平臺”功能設置,提高內部審計工作規范化、制度化、科學化水平。

二是加強內部審計業務指導。協同市內部審計協會聯合舉辦全市內部審計業務培訓班,努力提升內部審計人員綜合業務素養。持續選調內部審計人員參與市審計局組織的審計項目實施“以審代訓。在年度審計項目中,廣泛開展內部審計成果利用和社會中介機構核查工作,分行業、分類型開展案例展示、經驗介紹、座談交流等活動。選準配強內部審計指導員,為各內審機構提供點對點的業務指導和服務,提升內部審計綜合能力。

三是抓好內部審計工作監督。聚焦內部審計制度建設和內部審計工作質效,全面開展調研活動,促進研究型內部審計工作在重點部門、重點單位和重點行業得到全面貫徹落實。開展內部審計工作檢查,專項檢查7家市屬國有企業近三年來內部審計工作開展情況,對各縣(區)審計局、市級各相關單位內部審計工作開展情況進行抽查,推動內部審計工作向深向好發展。推動備案制度有效落實,下發通知,明確要求和時間節點,并對各內審單位落實情況進行檢查通報。

四是推動內部審計工作創新開展。創辦連云港市審計局內部審計工作動態內刊,制作“首試首創勇爭先、賦能發展聚合力”內部審計工作宣傳片,提升內部審計工作影響力。按照脫鉤不脫管理要求,加強對市內部審計協會的工作指導,指導協會完成換屆選舉工作,健全組織體系、完善規章制度、加強自身建設,不斷提升協會的職業代表性和社會影響力。印發年度內部審計工作檢查考核實施方案,將各單位內部審計工作開展情況、創新做法、內部審計成果利用及在局內部審計工作動態投稿和刊發等情況納入考核實施方案予以細化。結合內部審計質量檢查,同步開展內部審計工作綜合評比和優秀內部審計報告專項評比活動并予以表彰。

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